秦皇岛市审计局开展“内审工作调研周”活动

发布时间:2023-02-17        发布机构:审计局        字体:[   ]

体裁分类:工作部署        主题分类:财政、金融、审计        文号:        索引号:000357456/2023-326

为推动市委审计委员会《关于着力加强内部审计工作的若干措施》的贯彻落实,进一步增强审计监督合力,高质量发挥常态化“经济体检”职能作用,2月13日至17日,市审计局组织开展“内审工作调研周”活动,由局领导带领分管科室,利用一周时间,对62个市直部门和单位内部审计机构建设、人员配备、工作开展、计划安排、作用发挥等情况进行调研,对各部门和单位在开展内审工作中遇到的共性问题提出了解决对策和建议,对各部门和单位2022年度预算执行情况进行了调查了解,同时对2023年内审工作提出了要求,为扎实做好今年的内部审计指导和预算执行审计工作打下基础。