秦皇岛市审计局对部分国有企业内审工作进行走访调研
发布时间:2021-02-03 发布机构:审计局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:工作部署 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号:000357456/2021-216
为推进落实《秦皇岛市审计局内部审计工作业务指导制度》,近日,秦皇岛市审计局企业审计监事工作办公室在副局长王义民带领下重点对秦皇岛银行股份有限公司、秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司的内部审计工作情况进行了调研座谈,听取了两家单位对内部审计的机构设置、制度建设、2020年内部审计工作总结和2021年内部审计计划以及内部审计中存在的问题和困难的汇报。在充分肯定两家国有企业2020年度内部审计工作的基础上,调研组还与相关企业就内部审计人员不足、审计业务不熟、方式方法缺少等方面问题进行了深入探讨,并就深化思想认识、配齐配强人员、突出工作重点、加强成果利用等方面提出了具体意见。